25.01 сдана декларация по ндс, выяснилось, что контрагент не сдал декларацию по НДС.
Решено сдать уточненную декларацию по НДС до окончания камеральное проверки.
Имеется переплата по налогу на прибыль за счет авансовых платежей.
1. Возможно ли осуществить зачет авианосных платежей в счет НДС и как долго на практике это происходит?
2 Стоит ли это делать, поскольку срок окончания камеральной проверки 25.03., или лучше уплатить сумму НДС и сдать уточненную декларацию, а зачет и возврат после.