Зачет НДС в 1С при переносе авансов между филиалами

NDS Reklama Image
Добрый день! 
Вопрос, в первую очередь, тем, кто ведет/внедрял 1С:Бухгалтерию в больших организациях с филиальным учетом. 
Мы ведем учет на конфигурации, сильно отличающейся от типовой. Каждый филиал работает в своей БД, конфигурация одинаковая у всех филиалов. 
Сценарий: 
- в филиале А возник аванс от покупателя 
- передаем аванс в филиал Б с помощью документа межфилиального перемещения (у нас это доработанный документ Авизо) 
Что имеем: 
1) в филиале А при проведении Авизо происходит зачет аванса (как будто произошла реализация), КВО=26 (или 17) 
2) в филиале Б при проведении Авизо возникает новый аванс, происходит начисление НДС 
Что не нравится: 
- ФНС предъявляет требование: "и операция 1), и 2) не должны иметь место и не должны попадать в Книги покупок/продаж" - т.к. никакой реализации нет 
О чем прошу написать: 
- У кого есть опыт работы по близкой схеме (чтобы межфилиальные перемещения вызывали зачет/начисление аванса)? 
- Аргументы перед ФНС: почему имеем право делать эти операции в Книгах покупок / продаж 
- Другие методы решения данной задачи, советы, предложения. 
Заранее благодарю.
Page Image 1

Comments

Page Image 2
Back to the Index Page